(2024年3月23日第四届理事会第四次会议审议通过)
根据《中国医院协会章程》的规定,中国医院协会编制了2023年财务收支决算与2024年财务预算报告。
2023年,中国医院协会紧紧围绕国家卫生健康委工作部署,坚持“四个服务”的工作宗旨,坚持稳中求进的工作基调,重规范、谋发展,认真落实理事会各项决议,较好地完成了全年工作计划任务。
一、2023年财务收支决算情况
总的看,2023年财务收支保持平衡,略有结余,各项支出的比例在预算范围内。在国家审计署及民政部抽查审计中得到了较高评价。
(一)预算收入完成情况
协会认真落实国家卫生健康委的工作要求,借助协会品牌大会的影响,为会员服务和发展会员,为医疗行业提供线上线下学术交流和培训的平台,全年实现收入合计14714万元。
其中,协会本级实现收入6247万元。包括会费收入514万元,提供业务收入5324万元,其他收入409万元。
分支机构实现收入8467万元,主要是提供业务服务收入。
(二)预算支出执行情况
协会坚持勤俭节约办会,严控非必要支出,员工的基本收入保持稳定,支持业务活动发展,确保完成全年工作计划的资金需求,协会支出合计12417万元,支出占收入85%。
其中,协会本级支出为5002万元,支出占收入的80%。
分支机构支出7415万元,支出占收入的88%。
支出安排主要用于协会开展业务活动支出、日常办公运行支出以及公益活动支出等,同时按照税法规定依法纳税。
二、2024年财务收支预算安排
(一)预算指导原则
2024年财务预算编制坚持稳中求进的工作总基调,坚持协会公益性和四个服务的工作宗旨,严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,量入为出,为协会工作开展提供坚实的财务保障。
(二)协会2024年预算收入、支出情况
1、协会总收入预算14700万元。其中:协会本级收入预算6200万元,分支机构收入预算8500万元。
2、协会支出预算合计为13044万元。其中:协会本级支出预算为5394万元,分支机构支出预算7650万元。
协会本级另安排总支出的3%预算支出作为不可预见费用,预算总支出控制在预算收入的90%左右。2024年预算支出按照“收支平衡,略有结余”的要求,同比适当增加了“四个服务”支出的比重。
分支机构支出预算为7650万元,包括业务活动支出、会员活动支出和公益活动支出等,预算支出占预算收入的比例控制在90%左右。
中国医院协会
2024年3月24日