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中国医院协会2024年财务收支决算与 2025年财务预算的报告
时间:2025-01-20            浏览量:57      分享:

(2025年1月18日第四届理事会第五次会议审议)

 

根据《中国医院协会章程》的规定,中国医院协会编制了2024年财务收支决算与2025年财务预算报告。

一、2024年财务收支决算情况

总的看,2024年财务收支保持平衡,略有结余,各项支出的比例在年初制定的预算范围内。

(一)预算收入完成情况

协会认真落实国家卫生健康委的重点工作要求,借助协会品牌大会的影响,为会员服务和发展会员,为医疗行业提供线上线下学术交流和培训的平台,全年实现收入合计16398万元。

其中,协会本级实现收入6944万元。包括会费收入834万元,提供业务收入5661万元,其他收入449万元。

分支机构实现收入9454万元。

2024年度收入超预算完成,主要是围绕国家卫健委的重点工作,协会对“四个服务”的执行理念加强,尤其在发展会员和为会员服务,支持分支机构积极开展学术活动,以及为医疗机构高质量发展搭建平台等方便进一步提升服务。

(二)预算支出执行情况

协会坚持勤俭节约办会,严控非必要支出,员工的基本收入保持稳定,支持业务活动发展,确保完成全年工作计划的资金需求,协会执行预算支出合计13836万元,完成了调整预算的100%,支出占收入的85%,比年初预算支出占收入比例有所降低,主要是因为收入超预算完成,但成本控制较好以及另有3%的不可预计预算支出未发生等原因。

协会本级执行支出为5040万元,完成了调整预算的100%。其中:协会本级提供业务服务支出3065万元(含会员活动服务支出)、公益活动支出75万元、管理费用1543万元(含折旧费)、其他费用支出(含缴纳的企业所得税)357万元。

分支机构执行预算支出8796万元,完成了调整预算的100%。其中:提供业务活动服务支出8336万元(含会员活动服务支出)、公益活动支出215万元、其他费用支出(含缴纳的企业所得税)245万元。

二、2025年财务收支预算安排

(一)预算指导原则

2025年财务预算编制的原则坚持稳中求进的工作总基调,坚持协会公益性和四个服务的工作宗旨,严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,量入为出,为协会工作开展提供坚实的财务保障。

(二)协会2025年预算收入、支出情况

1、协会总收入预算目标力争与2024年度实际收入16400万元持平。其中:协会本级收入预算目标6900万元,分支机构收入预算目标9500万元。

2、协会支出预算安排为15235万元。其中:协会本级支出预算为6210万元,分支机构支出预算9025万元。

协会本级预算总支出控制在预算收入的90%,其中安排总支出的3%预算支出作为不可预计费用。2025年在预算支出安排中增加了“四个服务”、公益活动、国际学术交流、信息建设以及文化宣传等预算支出的比重,使预算支出的成本费用同比有所增加。

分支机构支出预算为9025万元,预算支出占预算收入的比例控制在95%以内。 

 

 

中国医院协会

2025年1月20日


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