(2023年3月18日第四届常务理事会第二次会议审议通过)
根据《中国医院协会章程》的规定,中国医院协会编制了2022年财务收支决算与2023年财务预算报告。
2022年是极不寻常、极不容易的一年。面对疫情等多重超预期因素的影响,协会坚持“四个服务”的工作宗旨,紧紧围绕国家卫生健康委党组工作部署,坚持稳中求进的工作基调,克难前行,保基本、谋发展,认真落实理事会各项决议,完成了年初制定的重点工作计划任务。
一、2022年财务收支决算情况
总的看,2022年财务收支保持平衡,支出的比例在合理范围内。
(一)预算收入完成情况
全年实现收入合计5397万元,完成预算的60.15%。
其中:协会本级实现收入3597万元,完成预算的74.16%。包括会费收入289万元,捐赠收入52万元,提供业务收入2822万元,其他收入433万元。分支机构实现收入1799万元,完成预算的56.59%。
(二)预算支出执行情况
协会坚持勤俭节约办会,严控非必要支出,确保完成全年工作计划的资金需求,协会支出合计4737万元,完成预算的77.91%。
其中:协会本级支出为2956万元,完成预算的71.69%,分支机构支出1781万元,完成预算支出61.84%。在支出结构上主要用于公益活动支出、支持协会业务活动开展和维持协会运营,同时按照税法规定依法纳税。
二、2023年财务收支预算安排
(一)坚持稳中求进的工作总基调,坚持协会公益性和四个服务的宗旨,厉行节约,量入为出,收支平衡,为协会工作开展提供坚实的财务保障。
(二)协会2023年预算收入、支出情况
1、协会总预算收入9650万元,协会本级预算收入为4850万元以上,争取增长5%,实现5092万元。分支机构预算收入4800万元。
2、协会预算支出合计为8648万元。其中:协会本级预算支出为4328万元,控制在预算收入的85%左右。另安排总支出的3%作为不可预见费用。分支机构支出预算为4320万元,预算支出占预算收入的比例控制在90%以内。
中国医院协会
2023年3月20日